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    2017年度河南省社科聯(lián)部門(mén)預算公開(kāi)

    河南省社科聯(lián)  2017-02-22

      目 錄

      第一部分 省社科聯(lián)概況

      一、主要職能

      二、部門(mén)預算單位構成

      第二部分 省社科聯(lián) 2017 年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

      第三部分 名詞解釋

      附件:省社科聯(lián) 2017 年度部門(mén)預算表

      一、部門(mén)收支總體情況表

      二、部門(mén)收入總體情況表

      三、部門(mén)支出總體情況表

      四、財政撥款收支總體情況表

      五、一般公共預算支出情況表

      六、一般公共預算基本支出情況表

      七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

      八、政府性基金預算支出情況表

    第一部分

    省社科聯(lián)概況

      一、省社科聯(lián)主要職責

      省社科聯(lián)是省委領(lǐng)導下的全省社會(huì )科學(xué)界的學(xué)術(shù)性人民團體,是省委、省政府聯(lián)系全省社會(huì )科學(xué)界的橋梁和紐帶,是各團體會(huì )員和民辦社科研究機構的業(yè)務(wù)管理部門(mén),是促進(jìn)全省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)繁榮發(fā)展的重要力量。

      省社科聯(lián)的主要職責和基本任務(wù)主要有以下幾點(diǎn):

      一是開(kāi)展黨的理論、路線(xiàn)、方針、政策以及哲學(xué)社會(huì )科學(xué)知識的研究、宣傳和普及工作。

      二是履行對團體會(huì )員及省級民辦社科研究機構的業(yè)務(wù)管理、服務(wù)和監督職責,組織和推動(dòng)各團體會(huì )員、民辦社科研究機構以及重點(diǎn)聯(lián)系單位開(kāi)展學(xué)術(shù)研究和學(xué)術(shù)活動(dòng),促進(jìn)國內外學(xué)術(shù)交流。同時(shí),推動(dòng)和促進(jìn)社會(huì )科學(xué)學(xué)術(shù)團體之間、理論工作部門(mén)與實(shí)際工作部門(mén)之間、社會(huì )科學(xué)界與自然科學(xué)界之間的聯(lián)系與協(xié)作。

      三是組織和推動(dòng)全省社科界為黨委、政府及有關(guān)部門(mén)的科學(xué)決策提供理論依據和對策建議,開(kāi)展咨詢(xún)服務(wù)等各種智力開(kāi)發(fā)活動(dòng),促進(jìn)社科研究成果的轉化和應用。

      四是開(kāi)展社會(huì )科學(xué)課題調研、社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀成果評審活動(dòng)和社會(huì )科學(xué)優(yōu)秀專(zhuān)家、學(xué)術(shù)帶頭人評選活動(dòng),對社會(huì )科學(xué)工作先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人予以表彰。

      二、省社科聯(lián)預算單位構成

      省社科聯(lián)部門(mén)預算包括機關(guān)本級預算和所屬事業(yè)單位預算。

      1.省社科聯(lián)機關(guān)本級

      2.省社科聯(lián)掛靠學(xué)會(huì )

      3.省社會(huì )科學(xué)活動(dòng)中心

      4.河南社會(huì )科學(xué)雜志社

    第二部分

    省社科聯(lián)2017年度部門(mén)預算情況說(shuō)明

      一、收入支出預算總體情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017年收入總計2009.3萬(wàn)元,支出總計2009.3萬(wàn)元,與2016年相比,收、支總計各增加234.8萬(wàn)元,增長(cháng)13.23%。主要原因:根據省社科聯(lián)工作需要,增加了當年的人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出預算。

      二、收入預算總體情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017年收入合計2009.3萬(wàn)元,其中:一般公共預算1895.6萬(wàn)元;其他收入105萬(wàn)元; 部門(mén)財政性資金結轉8.7萬(wàn)元。

      三、支出預算總體情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017年支出合計2009.3萬(wàn)元,其中:基本支出1237.4萬(wàn)元,占61.58%;項目支出771.9萬(wàn)元,占38.42%。

      四、財政撥款收入支出預算總體情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017年一般公共預算收支預算1895.6萬(wàn)元。與 2016 年相比,一般公共預算收支預算增加249.8萬(wàn)元,增長(cháng)15.18%,主要原因:根據省社科聯(lián)工作需要,增加了當年的人員經(jīng)費和項目經(jīng)費支出預算;政府性基金收支預算增加0萬(wàn)元,增長(cháng)0%。

      五、一般公共預算支出預算情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017 年一般公共預算支出年初預算為1895.6萬(wàn)元。主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出588.6萬(wàn)元,占31.05%;教育(類(lèi))支出10萬(wàn)元,占0.53%;科學(xué)技術(shù)(類(lèi))支出926.3萬(wàn)元,占48.87%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出252.3萬(wàn)元,占13.31%;醫療衛生與計劃生育(類(lèi))支出59萬(wàn)元,占3.11%;住房保障(類(lèi))支出59.4萬(wàn)元,占3.13%。

      六、一般公共預算基本支出預算情況說(shuō)明

      省社科聯(lián)2017年一般公共預算基本支出1237.4萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費1010.1萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補貼、 獎金、社會(huì )保障繳費、伙食補助費、績(jì)效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、 醫療費、助學(xué)金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、 其他對個(gè)人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費227.3萬(wàn)元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢(xún)費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維 修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、專(zhuān)用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運 行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置、專(zhuān)用設備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò )及軟件購置更新、其他資本性支出。

      七、政府性基金預算支出決算情況說(shuō)明

      我單位2017年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

      八、 “三公”經(jīng)費支出預算情況說(shuō)明

      我單位2017 年“三公”經(jīng)費預算為60萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費支出預算數比 2016 年減少27萬(wàn)元。

      具體支出情況如下:

      (一)因公出國(境)費30萬(wàn)元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比 2016 年增加0萬(wàn)元。主要原因:我單位因公出國(境)計劃與2016年持平。

      (二)公務(wù)用車(chē)購置及運行費27萬(wàn)元,其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費27萬(wàn)元,主要用于開(kāi)展工作所需公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車(chē)購置費預算數比 2016 年增加0萬(wàn)元,主要原因:我單位無(wú)購車(chē)計劃。公務(wù)用車(chē)運行維護費預算數比 2016 年減少27萬(wàn)元,主要原因:因公務(wù)用車(chē)改革,加之嚴格控制車(chē)輛運行費用,省社科聯(lián)公車(chē)運行維護費用較上年減少。

      (三)公務(wù)接待費3萬(wàn)元,主要用于按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。預算數比 2016 年增加0萬(wàn)元。主要原因:省社科聯(lián)公務(wù)接待計劃與上年持平。

      九、其他重要事項的情況說(shuō)明

      (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

      省社科聯(lián)2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出預算184.2萬(wàn)元,主要保障機構正常運轉及正常履職需要等。

      (二)政府采購支出情況

      2017年政府采購預算安排0萬(wàn)元,其中:政府采購貨物預算0萬(wàn)元、政府采購工程預算0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)預算0萬(wàn)元。

      (三)關(guān)于預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明

      根據《河南省財政廳關(guān)于編制2014年省級部門(mén)預算(草案)的通知》(豫財預﹝2013﹞200號)文件中“僅有一般性項目支出的部門(mén),不再開(kāi)展項目績(jì)效評價(jià)”的要求,省社科聯(lián)項目均為一般性項目,因此,2016年,省社科聯(lián)共組織對0個(gè)項目進(jìn)行了預算績(jì)效評價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。2017年,省社科聯(lián)擬組織對0個(gè)項目進(jìn)行了預算績(jì)效評價(jià),涉及資金0萬(wàn)元。

    第三部分

    名詞解釋

      一、財政撥款收入:是指省級財政當年撥付的資金。

      二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取 得的收入。

      三、其他收入:是指部門(mén)取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

      四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

      五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)所必需的開(kāi)支,其內容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。

      六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

      七、“三公”經(jīng)費:是指納入省級財政預算管理,部門(mén)使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)購置費及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

      八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

      附件:

    省社科聯(lián)2017年度部門(mén)預算表

      01表 2017年部門(mén)收支總體情況表

      02表 2017年部門(mén)收入總體情況表

      03表 2017年部門(mén)支出總體情況表

      04表 2017年財政撥款收支總體情況表

      05表 2017年一般公共預算支出情況表

      06表 2017年一般公共預算基本支出情況表

      07表 2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表

      08表 2017年政府性基金支出情況表